招聘人数:1-2人
到岗时间:1个月之内
年龄要求:35岁以下
婚况要求:不限
岗位职责:
1、协助建立和完善公司业务流程的各内部控制环节及审计程序;
2、协助制定审计计划、拟定审计方案,审计资料底稿整理归档等;
3、实施及记录实质性测试与分析性复核,编制内部审计底稿及审计过程记录;
4、对审计过程中发现的问题,及时与被审计单位相关部门和人员进行有效沟通、确认,重大问题或潜在重大问题及时向领导汇报请示并解决;
5、负责所分工的审计工作底稿的编制,收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观公正;
6、组织审计结果审阅,并根据审计结果编制内部审计报告、审计建议及阶段性工作总结,及时对审计发现问题进行跟踪、并检查其整改情况;
7、完成领导交代的其他工作任务。
任职资格:
1、本科及以上学历,具备审计、财务、法律等相关专业知识;
2、2年以上制造业内部审计工作经验,具备审计师或会计师资格的优先;
3、熟悉财务会计等相关知识,熟悉内部审计相关理论和专业知识;
4、具有良好的分析及逻辑思维能力,熟悉审计流程,富有合作精神,具备良好的沟通和表达能力;
5、要求诚实正直、有较强的抗压能力,可接受适当出差。
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